黄平县人民政府办公室本级2024年度部门决算公开报告

发布时间: 2025-10-29 08:51 字体:[]

黄平县人民政府办公室本级2024年度部门决算公开报告


目录


第一部分:部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 黄平县人民政府办公室本级概述


一、部门职责

黄平县人民政府办公室本级的主要职责是:

人民政府办公室是协助县人民政府领导、处理县人民政府日常工作的机构。主要负责县人民政府的公文办理和重要会议(汇报)材料的拟制、校核、印发;县人民政府常务会议、县长办公会议的准备工作;督促检查县人民政府文件、重要工作部署、会议决定事项和领导批示件的贯彻落实情况;对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究;收集、整理、传递政务信息,为领导决策和指导工作提供服务;协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项,为县政府领导做好服务保障工作;监督行政执法,受理行政复议案件;负责山林权属纠纷的调处工作;负责全县人民防空工作;办理人大代表建议和政协委员提案;办理县委、县政府领导交办的其他工作。 

二、机构设置

黄平县人民政府办公室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:本单位(部门)包括:县政府办、县经济发展研究中心、县信息中心、县政务值守中心、县综合保障服务中心、县人工影响天气作业指挥中心。从预算单位构成看,贵州省黔东南州黄平县人民政府办公室部门决算包括:本级决算。


第二部分 2024年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,054.44

一、一般公共服务支出

32

897.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

8.65

八、社会保障和就业支出

39

68.11


9


九、卫生健康支出

40

30.10


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

67.07


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,063.08

本年支出合计

58

1,063.08

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

1,063.08

总计

62

1,063.08

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,063.08

1,054.44

0.00

0.00

0.00

0.00

8.65

201

一般公共服务支出

897.81

889.16

0.00

0.00

0.00

0.00

8.65

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

897.81

889.16

0.00

0.00

0.00

0.00

8.65

2010301

行政运行

826.44

826.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

71.37

62.72

0.00

0.00

0.00

0.00

8.65

208

社会保障和就业支出

68.11

68.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.11

68.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.11

68.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,063.08

968.70

94.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

897.81

803.42

94.39

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

897.81

803.42

94.39

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

826.44

803.42

23.02

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

71.37

0.00

71.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

68.11

68.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.11

68.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.11

68.11

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

30.10

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67.07

67.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,054.44

一、一般公共服务支出

33

889.16

889.16

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

68.11

68.11

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

30.10

30.10

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

67.07

67.07

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,054.44

本年支出合计

59

1,054.44

1,054.44

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,054.44

总计

64

1,054.44

1,054.44

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、上级补助收入

1

0.00

一、一般公共服务支出

32

8.65

二、事业收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、经营收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、附属单位上缴收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、其他收入

5

8.65

五、教育支出

36

0.00

其中:本级横向转拨财政款

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

非本级财政拨款

7

8.65

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

事业单位固定资产出租收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8.65

本年支出合计

58

8.65

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

8.65

总计

62

8.65

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,054.44

968.70

85.74

201

一般公共服务支出

889.16

803.42

85.74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

889.16

803.42

85.74

2010301

行政运行

826.44

803.42

23.02

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

62.72

0.00

62.72

208

社会保障和就业支出

68.11

68.11

0.00

20805

行政事业单位养老支出

68.11

68.11

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.11

68.11

0.00

210

卫生健康支出

30.10

30.10

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.10

30.10

0.00

2101101

行政单位医疗

30.10

30.10

0.00

221

住房保障支出

67.07

67.07

0.00

22102

住房改革支出

67.07

67.07

0.00

2210201

住房公积金

67.07

67.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

758.44

302

商品和服务支出

117.46

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

242.01

30201

办公费

51.56

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

206.02

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

42.23

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

82.88

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.11

30206

电费

0.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

18.32

30207

邮电费

0.50

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

30.10

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.70

30211

差旅费

10.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

67.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

92.80

30215

会议费

2.17

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.55

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

6.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

92.80

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.04

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

33.22

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

3.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

851.23

公用经费合计

117.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


项目

本年支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。




财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位:黄平县人民政府办公室本级

2024年度

单位:万元


预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.22

0.00

33.22

0.00

33.22

6.00

39.22

0.00

33.22

0.00

33.22

6.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2024年度部门决算
情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度收入、支出决算总计1,063.08万元。2023年度收入、支出决算总计1,281.37万元。与2023年度相比,减少218.29万元,下降17.04 %,主要原因是:项目减少、2023年度部分项目资金还未拨付;人员变动。

二、收入决算情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度收入决算合计1,063.08万元。其中:财政拨款收入1,054.44万元,占99.19%;其他收入8.65万元,占0.81%。


三、支出决算情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度支出决算合计1,063.08万元。其中:基本支出968.70万元,占91.12%;项目支出94.39万元,占8.88%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度财政拨款收、支决算总计1,054.44万元。2023年度收、支决算总计1,281.37万元。与2023年度相比,减少226.93万元,下降17.71 %,主要原因是:人员变动及项目资金减少。


五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度非财政拨款收入决算总计8.65万元。其中:本年收入合计8.65万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

黄平县人民政府办公室本级非财政拨款支出决算总计8.65万元。其中:本年支出合计8.65万元,结余分配0.00万元,年末结转结余0.00万元。



六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黄平县人民政府办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,054.44万元,占本年支出合计的99.19%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少226.93万元,下降17.71% ,主要原因是人员变动,项目资金减少。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,054.44万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)889.16万元,占84.33%;社会保障和就业支出(类)68.11万元,占6.46%;卫生健康支出(类)30.10万元,占2.85%;住房保障支出(类)67.07万元,占6.36%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,126.72万元,支出决算为1,054.44万元,完成年初预算的93.58%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为823.64万元,支出决算为826.44万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因是:工资变动。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为125.47万元,支出决算为62.72万元,完成年初预算的49.99%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目资金未支付。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为74.36万元,支出决算为68.11万元,完成年初预算的91.59%,决算数小于预算数的主要原因是:社保基数调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.59万元,支出决算为30.10万元,完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是:基数调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为72.66万元,支出决算为67.07万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是:公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计968.70万元,其中:

(一)人员经费:851.23万元,主要包括

基本工资242.01万元、津贴补贴206.02万元、机关事业单位养老保险缴费68.11万元、住房公积金67.07万元、生活补助92.8万元等。

(二)公用经费:117.46万元,主要包括

主要包括:办公费51.56万元、差旅费10万元、会议费2.17万元、公务接待费6万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费33.22万元等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平。

黄平县人民政府办公室本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

黄平县人民政府办公室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为39.22万元,“三公”经费财政拨款支出决算为39.22万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加5.18万元,增长15.22%。主要原因是:下村开展各项工作较多,导致公务用车费与上年数对比有所增加;支付以前度未支付的接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平 。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算33.22万元,支出决算33.22万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加2.02万元,增长6.47%

决算数较上年增加的主要原因是:本年度支付以前年度未支付的公务用车费用。

其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费33.22万元,主要用于:本年度支付以前年度未支付的公务用车费用。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算6.00万元,支出决算6.00万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年增加3.16万元,增长%。

决算数较上年增加的主要原因是接待上级有关部门检查工作、乡镇对接工作及外县单位考察调研等以及支付以前年度未支付的接待费用。

具体是包括:以前年度未支付的接待费用。

国内接待费支出6.00万元,主要是接待上级有关部门检查工作、乡镇对接工作及外县单位考察调研等以及支付上年度未支付的接待费用。2024年本单位国内公务接待67批次,513人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是未接待国(境)外人员。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

黄平县人民政府办公室本级2024年度机关运行经费支出117.46万元。与2023年相比减少75.25万元,下降39.05%。主要原因是:厉行节约,严格控制开支。

(二)政府采购支出情况

黄平县人民政府办公室本级2024年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,黄平县人民政府办公室本级共有车辆9辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,黄平县人民政府办公室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金121.20万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

2024年度,我单位已开展项目绩效自评工作,项目支出绩效自评表详见附件3。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分 附件


附件1:2024年度黄平县人民政府办公室部门决算及“三公”经费决算公开表

附件2:2024年度黄平县人民政府办公室项目支出绩效目标自评表

附件1:2024年度黄平县人民政府办公室部门决算及“三公”经费决算公开表.xlsx

附件2:2024年度黄平县人民政府办公室项目支出绩效目标自评表.xls